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2016年度福州市司法局部门决算说明

发布时间:2017-09-29 字号:T | T

按照《福州市财政局关于批复市司法局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

部门主要职责 

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市司法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]61号),福州司法局主要职责是: 

(一)贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律法规和政策,起草并监督实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策,拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划。 

(二)指导、协调和监督全市法制宣传教育和依法治理工作;承担市依法治市领导小组的日常工作。负责指导和监督管理全市法律援助工作;指导全市“148”法律服务工作。 

(三)指导、监督全市律师工作并承担相应的责任。 

(四)指导、监督全市公证工作并承担相应的责任。 

(五)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正和基层法律服务工作;牵头协调全市医患纠纷调解工作;配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。 

(六)负责市司法行政复议和应诉工作;组织全市国家司法考试工作。 

(七)会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用;指导、协调司法行政系统信息化建设。 

(八)指导全市司法行政系统队伍和作风建设;指导司法行政系统培训工作;指导全市司法行政外事工作。 

(九)承办市委、市政府交办的其他事项 

二、部门预算单位基本情况 

福州市司法局包括8个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福州市司法局 

全额拨款 

61 

55 

福州市依法治市领导小组办公室 

全额拨款 

8 

8 

福州市法律援助中心 

全额拨款 

8 

7 

福州市“148”协调指挥中心 

全额拨款 

5 

5 

福州市医患纠纷调解处置中心 

全额拨款 

7 

5 

福州市曙光教育服务中心 

全额拨款 

5 

5 

福州市公证处 

全额拨款 

25 

22 

三、部门主要工作总结 

2016年,市司法局主要任务是:1.抓公共法律服务体系建设,深度对接经济社会发展自觉将法律服务放在党委、政府工作全局中去谋划、去推进,主动适应经济新常态,找准深度对接中心工作的切入点、落脚点。2.抓法治宣传依法治理,大力营造法治化城市氛围今年是“七五”普法启动年,要坚持高标准规划,开好局起好步。3.抓特殊人群管理,大力消除不稳定因素做好特殊人群管理教育工作,是推进社会治理创新的重要内容。4.抓人民调解,积极化解矛盾纠纷5.抓作风建设,持续优化队伍形象6.“一岗双责”,牢固树立防腐拒变思想防线 

围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

(一)以公共法律服务体系建设为抓手,服务发展大局。创新工作思路,通过整合律师、公证、司法鉴定、法律援助和人民调解等法律服务资源,建成具有福州地域特色的线上线下一体化公共法律服务体系,公共法律服务创新试点工作走在全省前列。 

(二)以提供优质高效的法律服务为重点,服务保障民生。一是法律援助工作成效显著。认真落实《福州市法律援助条例》,提升我市法律援助工作规范化、制度化、法治化水平。二是律师管理工作扎实有效。认真做好接收原省直律师事务所移交管理工作,顺利完成福州市第六届律师协会换届选举。三是公证服务管理全面深化。第一时间在全市公证处开通绿色通道,优先服务我市征地拆迁、项目建设等急难险重项目,以实际行动助力“百日攻坚”。四是司法鉴定、司法考试工作有序开展。开展鉴定机构认证认可和能力验证,以及规范化建设和诚信执业活动。 

(三)以推进全民守法和依法治市为目标,营造和谐法治环境。一是科学谋划,高位启动“七五”普法。二是培树典型,提档升级“一县区一品牌”法治宣传。重点培树金山御景商务中心等25个普法依法治理示范点,打造一批汇聚法治文化元素的宣传阵地。三是多措并举,精准定位精细普法。与福州电视台《法眼》栏目合作,制作播出“和谐福州 法治先行”系列主题访谈节目6期、《闽都法治文化》系列专题片6集、全新方言普法栏目“攀讲说法”11期。四是推陈出新,法治创建亮点纷呈。制定出台《福州市关于落实国家机关“谁执法谁普法”责任制实施意见》。 

)以强化风险防控应急处置为重点,维护社会安定稳定一是扎实做好社区矫正工作。增强“电子脚环”系统、云视频监管系统覆盖面,加大“市、县、乡三级管控”力度。二是扎实做好安置帮教工作。积极构建刑满释放人员无缝衔接机制,努力打造专业心理咨询师团队,顺利完成服刑罪犯信息核查。三是扎实做好人民调解工作。积极发动基层司法所开展人民调解工作,全力服务我市重点项目“抓征迁、促落实”百日攻坚行动。四是扎实做好医患纠纷调解处置工作。认真落实《福建省医疗纠纷预防与处理办法》,推动我市三十余家医疗机构(省市属)完成医疗纠纷调解室规范化建设。 

)以落实两个责任为核心,提升队伍履职能力一是持续抓好队伍建设,全面建立一线考察干部工作机制。二是明确任务要求,全面落实党风廉政建设党组主体责任。三是提升党建水平,贯彻落实全面从严治党要求。 

四、2016年决算收支总体情况 

2016年市司法局部门年初结转和结余404.57万元,本年收入3705.71万元,本年支出3640.06万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余470.22万元。 

(一)2016本年收入3705.71万元,比2015年决算数增加244.46万元,增长7.06具体情况如下: 

1. 财政拨款收入3639.69万元,其中政府性基金0万元。 

2. 事业收入25.13万元。 

3. 经营收入0万元。 

4. 上级补助收入0万元。 

5. 附属单位上缴收入0万元。 

6. 其他收入40.89万元。 

(二)2016本年支出3640.06万元,比2015年决算数增加394.68万元,增长12.16具体情况如下: 

1. 基本支出2167.4万元。其中,人员支出1910.67万元,公用支出256.72万元。 

2. 项目支出1472.67万元。

3. 上缴上级支出0万元。 

4. 经营支出0万元。 

5. 对附属单位补助支出0万元。 

五、公共财政拨款支出决算情况 

2016年公共财政拨款支出3581.75万元,比2015年决算数增加395.2万元,增长12.4 %,具体情况如下(按项级科目统计): 

(一)行政运行1247.41万元,较2015年决算数增加179.39万元,增长16.8%。主要原因是工资调整 

(二)一般行政管理事务万元,较2015年决算数减少20.58万元,下降8.22%。主要原因是办公租赁面积变动 

(三)基层司法业务44.15万元,较2015年决算数增加15.48万元,增长53.99%。主要原因是业务需求增加 

普法宣传342.7万元,较2015年决算数增加111.7万元,增长48.35%。主要原因是业务需求增加 

律师公证管理206.76万元,较2015年决算数增加201.56万元,增长3876%。主要原因是调整专项科目 

法律援助162.1万元,较2015年决算数增加62.1万元,增长62.1%。主要原因是业务需求增加 

司法统一考试68万元,较2015年决算数减少2.66万元,下降3.76%。主要原因是考生人数变动 

仲裁60.97万元,较2015年决算数增加0.97万元,增长1.6%。主要原因是业务需求增加 

事业运行432.63万元,较2015年决算数减少47.44万元,下降9.9%。主要原因是人员变动及调整专项科目 

其他司法支出248.51万元,较2015年决算数减少53.89万元,下降17.82%。主要原因是业务需求变化以及调整专项科目 

十一)归口管理的行政单位离退休165.08万元,较2015年决算数减少236.58万元,下降58.9%。主要原因是社保改革,退休人员工资由机关保发放 

十二)事业单位离退休2.25万元,较2015年决算数减少23.59万元,下降91.29%。主要原因是社保改革,退休人员工资由机关保发放 

十三其他社会保障和就业支出165.51万元,较2015年决算数增加165.51万元,增长100%。主要原因是社保改革,增加养老保险科目。 

十四)住房公积金111.53万元,较2015年决算数增加21.05万元,增长23.26%。主要原因是缴费基数调整 

十五提租补贴33.43万元,较2015年决算数增加5.24万元,增长18.59%。主要原因是人员增加以及工资变动 

十六购房补贴60.91万元,较2015年决算数增加21.78万元,增长51.78%。主要原因是人员增加以及缴费基数调整 

六、政府性基金支出决算情况 

2016年2015年均无政府性基金支出。 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费公共财政拨款支出50.53万元,同比下降2.01 %。具体情况如下: (一)因公出国(境)费8.36万元,主要用于公共法律服务体系建设及法律援助干部业务培训2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计4人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要是:本年度新增因公出国境任务 (二)公务用车购置及运行费41.87万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费41.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降19.71%,主要是:车辆改革 (三)公务接待费0.3万元。主要用于省外同行业务交流等方面的接待活动,累计接待5批次、接待43总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降23.07%,主要是:来访人数减少 

八、机关运行经费支出情况  

2016年机关运行经费支出235.61万元,主要是:维持机关日常运作工作经费等 

九、项目绩效自评报告 

2016年我局无主要民生项目和重点支出项目。  

 

附件:

      

 

     

  

        


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